Page 46 - Putla Villa de Guerrero
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PÓLIZA DE DIARIO                 PÓLIZA DE EGRESO                                                                         BANCO

                                                                             FUENTE DE                             INSTITUCIÓN           No. DE
                                                                          FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE                                                              FECHA       BANCARIA Y            TRANSFERENCIA  IMPORTE

                                                                                                                   NÚM. DE CUENTA BANCARIA

001073 01/04/2022        96,744.00 000517 01/04/2022   96,744.00    RECURSOS FISCALES- RECURSOS        18/03/2022  BBVA Bancomer, S.A.   TRANSFERENCIA  96,744.00
                                                                                   FISCALES                          CTA. 0118150826

003756 01/07/2022 105,450.00 001676 01/07/2022          105,450.00  APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) –  23/04/2022  BBVA Bancomer, S.A.,  TRANSFERENCIA   105,450.00
                                                                             RECURSOS FEDERALES                      CTA. 0118150788     TRANSFERENCIA
                                                        120,825.60                                                                                       120,825.60
007413 25/10/2022 120,825.60 003746 25/10/2022         $323,019.60  APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) –  25/10/2022  BBVA Bancomer, S.A.,                 $323,019.60
                                                                             RECURSOS FEDERALES                      CTA. 0118150788

TOTAL              $323,019.60

Cuadro continúa a la derecha…

                                                             COMPROBANTE

FECHA              NÚM.                     PROVEEDOR        IMPORTE                      CONCEPTO                                       OBSERVACIONES

  18/03/2022  41306E9D-AC3F-49FF-9D97-  VEROAX                96,744.00 PAGO DE FACTURA 2661 POR COMPRA DE UNIFORMES                     NO PRESENTÓ SOLICITUD,
18/07/2022    061B8DA75EB5              COMERCIALIZADORA SA                                                                              AUTORIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO
                                        DE CV                             PAGO DE FACTURA NÚM. 0461C4B8F7FD, POR COMPRA DE               DE CONTRATACIÓN
                                                             105,450.00 UNIFORMES PARA POLICÍA (30 PANTALONES, 30 PLAYERAS Y 30
              1FF05934-528B-47A3-8CF2- MIGUEL PELÁEZ S.A DE                                                                              NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO DE
                                                                          PARES DE BOTAS)                                                CONTRATACIÓN
              0461C4B8F7FD              CV
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51