Page 113 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

                                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"



         ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-FC-05-SEG-05

                             DISTRITO: ETLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-10



CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

             PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023



                               CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

                        SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

                 SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESONÓMINAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES



111                                                                      FUENTE DE FINANCIAMIENTO                CAJA         FECHA Y/O                                                                               SUBSIDIO  RETENCIONE     TOTAL          IMPORTE                     OBSERVACIONES

                                                                                                                               PERIODO                                                                                PARA EL      S / I.S.R.               OBSERVADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                                                    NÚM.               CONCEPTO                                     SUB TOTAL  EMPLEO      RETENIDO                                                                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA           ATENDIO  POR ATENDER

                                                                                                                                            S/N

                                                                                                                              22 /05/2022                     PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO COMO CHOFER DEL    1,800.00   0.00      0.00           1,800.00

                                                                                                                                                              VOLTE DEL MUNICPIO ACARREANDO TIERRA PARA

                                                                                                                                                              RRELENO Y ACARREANDO PIEDRA PARA EL

                                                                                                                                                              CAMINO CARRETERO DEL PAVIMENTO DEL 19 AL 22

                                                                                                                                                              D MAYO



                                                                                                                              29/05/2022                 6 DIAS DE GTRABAJO COMO CHOFER DEL VOLTEO                    0.00      0.00           2,700.00

                                                                                                                              30/05/2022                                                                                                       1,500.00

                                                                                                                                                         DEL MUNICIPIO ACARREANDO PIEDRA PARA EL                                               1,500.00                         *NO       PRESENTO  DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                           S/N 2,700.00

                                                                                                                                                                                                                                                     0.00

                                                                                                                                                         CAMINO CARRETERO DEL PAVIMENTO DEL 23 AL



                                                                                                                                                         28 DE MAYO



000470  31/05/2022        13,500.00   000127  31/05/2022                          PARTICIPACIONES (RAMO 28) -    13,500.00                                                                                                                                          13,500.00 COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE                                                                                                                       13,500.00

                                                                13,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13,500.00



                                                                                        RECURSOS FEDERALES



                                                                                                                                                         PAGO DE VIAJE DE LA COMIONETA TRES                                                                                     7,500.00                           PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN



                                                                                                                                                         TONELADAS DE LA TIENDA YUKU ÑUU 043 POR                      0.00      0.00                                                                               NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE

                                                                                                                                           S/N 1,500.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE 2023, SUSCRITO POR EL C.

                                                                                                                                                         TRAER 4 TAMBOS DE DISEL Y 3 TAMBOS DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CELEDONIO MORALES VELASCO,

                                                                                                                                                         GASOLINA



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL



                                                                                                                                                         PAGO DE VIAJE DE LA COMIONETA TRES                                                                                                                        DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL



                                                                                                                                                         TONELADAS DE LA TIENDA YUKU ÑUU 043 POR                                                                                                                   A, COMO CONSTA EN EL ACTA

                                                                                                                                           S/N 1,500.00

                                                                                                                              31/05/2022                                                                              0.00      0.00                                                                               CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE

                                                                                                                                                         TRAER 4 TAMBOS DE DISEL Y 3 TAMBOS DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,

                                                                                                                                                         GASOLINA



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESPECTO A ESTE RESULTADO NO



                                                                                                                                                                                                                                                                                *NO       PRESENTÓ  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.



000745  19/08/2022        13,500.00 000209 19/08/2022                             PARTICIPACIONES (RAMO 28) -    13,500.00                                                                                 0.00       0.00      0.00                                13,500.00 COMPOROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE

                                                                13,500.00



                                                                                        RECURSOS FEDERALES



                                                                                                                                                                                                                                                                                APRUEBE EL GASTO



                                                                                                                                                                                                                                                                                *NO       PRESENTÓ  DOCUMENTACIÓN



000893  30/09/2022        14,400.00 000257 30/09/2022                             PARTICIPACIONES (RAMO 28) -    14,400.00                                                                                 0.00       0.00      0.00                  0.00          14,400.00 COMPOROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE                                                                                                                 14,400.00

                                                                14,400.00



                                                                                        RECURSOS FEDERALES



                                                                                                                                                                                                                                                                                APRUEBE EL GASTO



                          25,890.00                                                                                                                                                                                                                                             *NO       PRESENTÓ  DOCUMENTACIÓN

                          14,500.00

001273  30/11/2022                    000360  06/12/2022                            PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  136,272.39                                                                                0.00       0.00      0.00                  0.00          40,390.00 COMPOROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE                                                40,390.00

TOTAL                                                           136,272.39                                                                                                                                                                                                                                                                                     $81,790.00



                                                                                          RECURSOS FEDERALES



                                                                                                                                                                                                                                                                                APRUEBE EL GASTO



                          $81,790.00                      $177,672.39                                            $177,672.39                                                                               $7,500.00  $0.00     $0.00          $7,500.00            $81,790.00



FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022



                          ELABORÓ                                                                                             ELABORÓ                                                                                           SUPERVISÓ                                                                          REVISÓ Y AUTORIZÓ



        ____________________________________________                                                                   _____________________________________                                                          ____________________________________________                                                 ________________________________________

        C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO                                                                            C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                                   C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                            C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

                                                                                                                                                                                                                        JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

                                   AUDITOR                                                                                                  AUDITOR                                                                        FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"                                                        DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"



                                                                                                                                                 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                                                                    1/1



                                                                                                                                                                                                                                INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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