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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA






                     ANEXO DAM-FC-21-SEG-21  RESULTADO: AF-25  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DEL  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMIENTO  AL  ACUERDO  MUNICIPIO.  A COMBUSTIBLE SUMINISTRÓ VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE  LA  EN RELACIONADOS  ENCUENTRAN  DE  31  AL  VEHICULAR  PLANTILLA  DICIEMBRE DE 2022  DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDI

                              ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  196,910.15  0.00  75,340.78 MUNICIPIO.  0.00  280,414.65  0.00  55,681.42 MUNICIPIO.  0.00  148,710.11  0.00






                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  -  -       -        -       -                             INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



                               IMPORTE OBSERVADO  196,910.15  75,340.78  280,414.65  55,681.42  148,710.11

                                         DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA
                               OBSERVACIONES  LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS  LA  EN  LA  LA  PARA  DE  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUIN
                                         PRESENTA E+ (Despacho 400011-0), 165.66 LTR DIESEL E+ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  SOLICITUD  COMBUSTIBLE, 50 LTR DIESEL E+ (Despacho 391386-0), 50 LTR Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN (Despacho 391405-0), 35 LTR DIESEL E+ (Despacho VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  PRESENTA (Despacho 398853-0), 49 LTR EFITEC87 (Despacho JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LTR PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. EFITEC87 (Despacho 398868-0), 39.01 L
                                   370 LTR DIESEL E+ (Despacho 398995-0), 151.64 LTR DIESEL E+ (Despacho 399603-0), 38.94 LTR EFITEC87 (Despacho 399610-0), 8.88 LTR EFITEC87 (Despacho 399623-0), 80.02 LTR EFITEC87 (Despacho 399625- 0), 4.2 LTR EFITEC87 (Despacho 399669-0), 8.5 LTR (Despacho 399719-0), 290 LTR DIESEL E+ (Despacho 399992-0), 97.3 LTR DIESEL E+ (Despacho 399997-0), 53.64 LTR DIESEL E+ (Despacho 400003-0), 58.71 LTR DIESEL E+ (Despacho 400007-0), 248.24 LTR DIESEL NO  DI

                                CONCEPTO  102,597.18 EFITEC87 (Despacho 399698-0), 370 LTR DIESEL E+  (Despacho 400022-0). . .  94,312.97 DIESEL E+ (Despacho 391415-0), 50 LTR DIESEL E+  391428-0). . .  (Despacho  EFITEC87  (Despacho 398885-0). . .  102,363.70 305.37 LTR MAGNA, 4123.11 LTR DIESEL  89,620.62 3339.37 LTR DIESEL, 562.71 LTR MAGNA  88,430.33 525.88 LTR MAGNA, 3332.24 LTR DIESEL  55,681.42 2615.38 LTR MAGNA  71,129.75 2901.76 LTR MAGNA, 420.58 LTR DIESEL  77,580.36 3316.0



                              COMPROBANTE  IMPORTE         75,340.78 LTR

                                PROVEEDOR  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  NÚM.  FECHA  IMPORTE  897d3b47-adf1-464c-  03/07/2022 9f73-57f350b68da8  966acf44-fa63-4b5b-  09/06/2022  296,584.11 8150-e2a6ded1b5d1  64604c30-8d72-4f38-  03/07/2022 9bf3-b529fea67d60  ea969f90-5bc2-4056-  18/07/2022  8d53-d8107a655385  49e15d3b-6994-4c41-  18/07/2022 b282-f5ed577982b7  fdecba84-68cc-4ed3-  30/06/2022 b556-fc








                                No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA BANCARIA  CLAVE DE RASTREO   2022080140014   BET0000439945180  REF   992022080518381654B351  REF
                        RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                              BANCO                                                   S.A., R28/22 18-00020725-4 9920220809171438773735
                                INSTITUCIÓN BANCARIA Y   NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),



                                FECHA            01/08/2022              05/08/2022   09/08/2022
                               CAJA
                               FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  IMPORTE  APORTACIONES (RAMO 33   196,910.15 FONDO IV) - RECURSOS   FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  75,340.78  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS   280,414.65  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS   55,681.42  FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO   148,710.11 28) - RECURSOS FEDERALES




                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA  NÚMERO  IMPORTE  196,910.15  01/08/2022  004799  01/08/2022  004800 75,340.78  05/08/2022  004980  280,414.65  05/08/2022  004984




                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  01/08/2022  013179  01/08/2022  013182  05/08/2022  013563  05/08/2022  013569  09/08/2022  013715








                                                                                                          393
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