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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA






                     ANEXO DAM-FC-21-SEG-21  RESULTADO: AF-25  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DEL  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMIENTO  AL  ACUERDO  MUNICIPIO.  A COMBUSTIBLE SUMINISTRÓ VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE  LA  EN RELACIONADOS  ENCUENTRAN  DE  31  AL VEHICULAR PLANTILLA  DICIEMBRE DE 2022  DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMI

                              ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  48,208.20  0.00  158,027.73  0.00  207,779.35  0.00  88,745.81 MUNICIPIO.  0.00






                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  -  -              -        -                              INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



                               IMPORTE OBSERVADO  48,208.20  158,027.73     207,779.35  88,745.81

                                       DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA
                               OBSERVACIONES  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  LA JUSTIFICATIVA
                                       PRESENTA           PRESENTA  COMBUSTIBLE,  PRESENTA  COMBUSTIBLE,  RELACIONADOS  PRESENTA  COMBUSTIBLE,  RELACIONADOS
                                       NO  SOLICITUD EFITEC87 (Despacho 391488-0), 58.24 LTR EFITEC87 PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. (Despacho 392071-0), 44 LTR EFITEC87 (Despacho SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS 392098-0), 40 LTR EFITEC87 (Despacho 392114-0), Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN 30,061.43 EFITEC87 (Despacho 392162-0), 20 LTR EFITEC87 VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  SOLICITUD  EFITEC87 (Despacho 384378-0), 39.08 LTR EFITEC87 VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  N
                                  56.09 LTR EFITEC87 (Despacho 384107-0), 18.39 LTR EFITEC87 (Despacho 385198-0), 18.39LTR EFITEC87 (Despacho 385202-0), 18.39 LTR EFITEC87 (Despacho  0), 18.39 EFITEC87 (Despacho 385225-0), 18.39 LTR EFITEC87 (Despacho 385228-0), 18.39 LTR EFITEC87  20 LTR EFITEC87 (Despacho 391412-0), 27.93 LTR COMBUSTIBLE,  54.17 LTR EFITEC87 (Despacho 392134-0), 62.91 LTR RELACIONADOS  (Despacho 392166-0), 48.22 LTR EFITEC87 (Despacho  392173-0), 30 LTR EFITEC87 (D

                                CONCEPTO  18,146.77 385220-0), 18.39 LTR EFITEC87 (Despacho 385221-  (Despacho 385229-0). .   392192-0). . .  86,703.00 EFITEC87 (Despacho 391383-0), 5.77 LTR EFITEC87  391395-0). . .  71,324.73 EFITEC87 (Despacho 384383-0), 19.21 LTR EFITEC87  384392-0). . .  96,542.68 443.38 LTR MAGNA, 3757.12 LTR DIESEL  111,236.67 498.36 LTR MAGNA, 4340.36 LTR DIESEL  88,745.81 4196.02 LTR MAGNA



                              COMPROBANTE  IMPORTE

                                PROVEEDOR  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  NÚM.  FECHA  IMPORTE  de7963b0-fb51-479b-  28/05/2022 9b51-9552326e0eb0  0de7b144-d3af-4da7-  09/06/2022 80cc-3b2c3c030e87  440,185.90  f3b06d86-bb35-4b76-  09/06/2022 88ba-39669db7d591  7bbb8a11-95b6-4b4b-  28/05/2022 af19-5074722e4ed8  7451dd14-4bc6-4274-  28/05/2022 a662-d4e32418964d  382e4e77-6dd8-4689-  30/06/2022 b71b-3c3








                                No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA BANCARIA  CLAVE DE RASTREO   2022070140014   BET0000472146770  REF   992022071515043459L624
                        RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                              BANCO
                                INSTITUCIÓN BANCARIA Y   NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5



                                FECHA  01/07/2022                               15/07/2022
                               CAJA
                               FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  IMPORTE  APORTACIONES (RAMO 33   48,208.20 FONDO IV) - RECURSOS   FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  158,027.73  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  207,779.35  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  88,745.81  FEDERALES




                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA  NÚMERO  IMPORTE  48,208.20  01/07/2022  003926  01/07/2022  003930 158,027.73  15/07/2022  004232 207,779.35  15/07/2022  004241 8




                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  01/07/2022  011192  01/07/2022  011204  15/07/2022  011941  15/07/2022  011963








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