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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA


         INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022


                     ANEXO DAM-FC-21-SEG-21  RESULTADO: AF-25  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMIENTO  AL  ACUERDO  A COMBUSTIBLE  SUMINISTRÓ VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE  LA  EN RELACIONADOS ENCUENTRAN  DE  31  AL VEHICULAR PLANTILLA  DICIEMBRE DE 2022  DEL  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMIENTO  AL  AC

                              ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  61,865.42 MUNICIPIO.  0.00  188,139.00  0.00  91,729.98 MUNICIPIO.  0.00  77,891.60  0.00  214,718.44  0.00






                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  -  -        -         -         -



                               IMPORTE OBSERVADO  61,865.42  188,139.00  91,729.98  77,891.60  214,718.44

                                    DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA
                               OBSERVACIONES  LA  LA  PARA  DE  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS  LA  EN  LA  LA  PARA  DE  LA  EN  LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO.  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE  LA  EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
                                    PRESENTA (Despacho 427677-0), 55 LTR EFITEC87 (Despacho JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EFITEC87 (Despacho 427684-0), 36.93 LTR EFITEC87 SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS (Despacho 427685-0), 5.92 LTR EFITEC87 (Despacho Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN 44 LTR EFITEC87 (Despacho 427689-0), 44.34 LTR VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  PRESENTA  SOLICITUD  COMBUSTIBLE, 235.59 LTR DIESEL E+ (Despacho 427729-0), 10 LTR Y MAQUINARIA QUE NO SE
                                   30.54 LTR EFITEC87 (Despacho 427673-0), 43.01 LTR EFITEC87 (Despacho 427675-0), 44.37 LTR EFITEC87 NO 427680-0), 37.6 LTR , 37.51 LTR EFITEC87 (Despacho SOLICITUD 427681-0), 7.95 LTR EFITEC87 (Despacho 427682-0), COMBUSTIBLE, 61,865.42 5.12 LTR EFITEC87 (Despacho 427683-0), 5.07 LTR PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. 427686-0), 6.12 LTR EFITEC87 (Despacho 427688-0), RELACIONADOS  50 LTR DIESEL E+ (Despacho 427698-0), 35 LTR DIESEL E+ (Despacho 427706-0),

                                CONCEPTO  EFITEC87 (Despacho 427690-0). . .  89,234.86 DIESEL E+ (Despacho 427722-0), 60 LTR DIESEL E+  428233-0). . .  (Despacho  EFITEC87 98,904.14 DIESEL E+ (Despacho 428613-0), 97 LTR DIESEL E+  428614-0), (Despacho  428617-0), (Despacho  428622-0),  (Despacho  428640-0),  (Despacho  428676-0). . .  427785-0). . .  Magna. . .  32.53 ltr Magna . . .  100,413.00 Magna,136.17 ltr Diesel, 370 ltr Diesel, 152.03 ltr  Diesel, 223.25 ltr Diesel. . .  Dies



                              COMPROBANTE  IMPORTE         LTR

                                PROVEEDOR  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  9206D5A3-BBD4-4BDA- ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  CDBCB8CB-ADE9-4DA8- ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  NÚM.  FECHA  IMPORTE  aa0b110b-0d4c-4a03-  04/10/2022  a2f5-23c7be922afa  24d82305-76b7-4a69-  04/10/2022  250,004.42 bf8b-1949d201bdc1  15b45e81-5d9e-40f0-  04/10/2022 9b42-4feb91355154  cf3772a9-1a39-4c5d-  04/10/2022  91,729.98  a57f-2ae663f2fd38  FA3E7795-C420-439B-  01/09/2022 804A-0AD681742219  1BCDA948-F843-45A1-  01/09/








                                No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA BANCARIA  CLAVE DE RASTREO   2022102440014   BET0000440526670  CLAVE DE RASTREO   2022102540014   BET0000456575360  REF   992022102517524616Y957
                        RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                              BANCO
                                INSTITUCIÓN BANCARIA Y   NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),   S.A., R28/22 18-00020725-4  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5



                                FECHA            24/10/2022           25/10/2022     25/10/2022
                               CAJA
                               FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  IMPORTE  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS   61,865.42  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   188,139.00 FONDO IV) - RECURSOS   FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO   91,729.98 28) - RECURSOS FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  77,891.60  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS   214,718.44  FEDERALES




                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA  NÚMERO  IMPORTE  24/10/2022  007560  61,865.42  188,139.00  24/10/2022  007561  25/10/2022  007576  91,729.98  25/10/2022  007613




                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  24/10/2022  018942  24/10/2022  018945  25/10/2022  018960  25/10/2022  019070  25/10/2022  019076








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