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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-21-SEG-21 RESULTADO: AF-32 DOCUMENTACIÓN POR ATENDER FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 23,084.00 PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE 6,554.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO SOLICITUD; MIXTEPEC; COMO ASÍ AUTORIZACION; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS SERVICIOS 7,000.00 7,000.00 PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA EL ANÁLISIS,
IMPORTE OBSERVADO 23,084.00 6,554.00 CREACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y PEDRO SAN DE COTIZACIONES; 7,000.00 REALIZADOS. 7,000.00 51,987.80 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO COTIZACIONES; REALIZADOS 17,400.00 DE CABILDO PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN COTIZACIONES; 17,400.00 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS. 130,425.80
DOCUMENTACIÓN SERVICIO DEL DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO, PRESENTA NO DOCUMENTACIÓN MEJORES FINANCIAMIENTO,
OBSERVACIONES PRESENTÓ 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A EVIDENCIA PRESENTÓ PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y EVIDENCIA DEL SERVICIO ADEMÁS MARZO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR UN IMPORTE DE $23,185.23 PRESENTÓ CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN LAS MUNICIPIO, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A CALIDAD, PUBLI
DE NO CONTRATADO. NO PRECIO, PUBLICIDAD CONTRATADO, NO AL PRECIO, CONTRATADO.
TINTAS DE 11,402.57 SERVICIOS SPOTS PUBLICITARIOS SAN PEDRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 17,400.00 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE 17,400.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE PERTINENTES Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
TRES PATRULLA DE
A IMPRESION CARNETS DE CONTROL DE SALUD, IMPRESION SOLICITUD, MES
CONCEPTO RECIBOS MEMBRETADAS, ELABORACION DE SELLOS Y DE DIGITAL DE LONA DEL DIA DE LA MUJER MEDIDA 2X1 PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRONICOS DE DE AL DE
DE 23,084.00 ORIGINAL Y COPIAS, IMPRESION DE HOJAS MUNICIPAL, 7,000.00 LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC. 7,000.00 PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRONICOS DEL AL MES DE ABRIL DE 2022.
IMPRESION GOMAS. ROTULACION 6,554.00 POLICIA MES DE MARZO MIXTEPEC. SERVICIOS 17,400.00 CORRESPONDIENTES 2022. SERVICIO 2022. $107,240.57
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. ELISEO MURGUIA 4F0632FE-FE76-43D9- MANUEL 9AC2-045AD31E92E6 WILBERT JAVIER B4BF511D-CE62-494D- SANTIAGO VENEGAS 9CAF-F45468C5B8AB JOSE JORGE ROMERO CE069BC5-3247-48F8- CRUZ 86B3-7310721BEABA JOSE JORGE ROMERO CC4BC236-2965-46E9- CRUZ AA46-577376B7F68F MAURICIO DARIO RIOS 302E2C72-FD9E-41
IMPORTE
IMPORTE FECHA 23/02/2022 23,084.00 15/03/2022 6,554.00 08/03/2022 7,000.00 7,000.00 19/03/2022 18/03/2022 11,402.57 01/03/2022 17,400.00 01/04/2022 17,400.00 01/05/2022 17,400.00 $107,240.57
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000449361002 REF. 0000883460014 REFBNTC 00795798 REF. 0000737654072 REF. 0000055963014 REF. 0000719319014 REF. 00000833031014 REF.0000199073014
BANCO
INSTITUCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE FECHA CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 01/03/2022 CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., 22/03/2022 RECURSOS FISCALES - CTA. 0118076758 RECURSOS FISCALES BBVA Bancomer, S.A., 08/03/2022 CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., 29/03/2022 CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., 31/03/2022 CTA. 0118076529 1,973,439.86 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES BBVA Bancomer, S.A.,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/034/2023 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 51361-3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 43,638.00 43,638.00 31/
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/03/2022 001999 31/03/2022 002301 07/04/2022 002590 31/05/2022 003399 TOTAL
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