Page 32 - Putla Villa de Guerrero
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PÓLIZA DE DIARIO          PÓLIZA DE EGRESO                                                                                            BANCO

                                                                                FUENTE DE                                        INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE
                                                                             FINANCIAMIENTO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE                                                                                FECHA       BANCARIA Y         O       IMPORTE

                                                                                                                                 NÚM. DE TRANSFERENCIA

                                                                                                                                 CUENTA BANCARIA

                                                                                                                                 BBVA

001836 18/04/2022 56,000.00 000903 27/04/2022 56,000.00       RECURSOS FISCALES- RECURSOS FISCALES                   18/04/2022  Bancomer,   TRANSFERENCIA  56,000.00
                                                                                                                                 S.A., CTA.  0118150826

                                                                                                                                 0118150826

                                                                                                                                 BBVA

009619 31/12/2022  135,000.00 004381 31/12/2022  135,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 30/12/2022      Bancomer,   TRANSFERENCIA  135,000.00
                                                                                                                                 S.A., CTA.  0118150788

                                                                                                                                 0118150788

TOTAL              $191,000.00                   $191,000.00                                                                                                $191,000.00

FECHA              NÚM.                                         COMPROBANTE  IMPORTE                       CONCEPTO                          OBSERVACIONES
                                                 PROVEEDOR

28/03/2022  D4403FB9-A27B-4DD1-  GREGORIO VÁSQUEZ LEÓN                       56,000.00    PAGO DE FACTURA  281  POR  COMPRA  DE  MATERIAL  NO PRESENTÓ COTIZACIONES,
            8D90-CE7BD41E24D3                                                             ELÉCTRICO                                        CUADRO COMPARATIVO.

            D7E77C7A-8031-433F-  ROCA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y                        PAGO DE FACTURA NÚM. 271, POR CONCEPTO DE 1 NO PRESENTÓ EL PROCESO DE
            8581-6817A309EC4E
29/12/2022                       MANTENIMIENTO                ELÉCTRICO      135,000.00 01 TRANSFORMADOR DE 45 KW, 01 AISLADOR DE CONTRATACIÓN

                                 ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.                               PORCELANA TIPO POSTE Y CABLE ACSR,

                                                                             $191,000.00
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