Page 57 - Putla Villa de Guerrero
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PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO            FUENTE DE                                           BANCO
                                       NÚMERO FECHA IMPORTE              FINANCIAMIENTO
NÚMERO      FECHA             IMPORTE                                                                FECHA      INSTITUCIÓN BANCARIA Y   No. DE   IMPORTE
                                                                                                    30/03/2022       NÚM. DE CUENTA     CHEQUE       48,460.00
001275      01/04/2022         48,460.00 000585  01/04/2022  48,460.00   PARTICIPACIONES (RAMO 28)  05/07/2022                           CH. 15      49,715.01
                                                 30/11/2022                - RECURSOS FEDERALES                     BBVA Bancomer, S.A             $98,175.01
                               49,715.01 003785                                                                      CTA. 0118150702    CH. 077
008202 30/11/2022             $98,175.01                     49,715.01   RECURSOS FISCALES
TOTAL                                                                          -FISCALES                           BBVA Bancomer, S.A
                                                                                                                      CTA 0118150826

                                                             $98,175.01

                                                             COMPROBANTE

FECHA              NÚM.             PROVEEDOR    IMPORTE                                    CONCEPTO                                      OBSERVACIONES

26/03/2022  AAA1B921-0570-48DC-  HEBERTO CARLOS  33,480.00 PAGO DE FACTURA 3417DCBBC070, 369CF4C719AC POR CONSUMO DE AGUA Y REFRESCOS     NO PRESENTÓ
            B1B6-3417DCBBC070    PENA ESTRADA
                                                                                                                                          COTIZACIONES    Y

            AAA1DF06-BAC8-4BB7-  HEBERTO CARLOS                                                                                           CUADRO
            838F-369CF4C719AC    PENA ESTRADA
26/03/2022                                       14,980.00 PAGO DE FACTURA 3417DCBBC070, 369CF4C719AC POR CONSUMO DE AGUA Y REFRESCOS     COMPARATIVO

                                                             PAGO DE FACTURAS NÚM. 38D800C5ECB5, Y, CA3EFCDE2FD6, POR CONCEPTO DE COMPRA DE NO    PRESENTÓ

23/06/2022  AAA1CCDA-847E-4E48-  HEBERTO CARLOS  31,655.00   AGUAS EMBOTELLADAS Y REFRESCOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MARCAS, PARA CONSUMO  COTIZACIONES    Y
            B41D-38D800C5ECB5    PENA ESTRADA                DEL PERSONAL DEL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y ÁREAS MUNICIPALES, Y COMO   CUADRO

                                 HEBERTO CARLOS              APOYOS EN ESPECIE PARA DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES DE TRABAJO Y FESTIVIDADES. COMPARATIVO
                                 PENA ESTRADA
23/06/2022  AAA1FB23-8F05-4C8A-                  18,060.01 CONSUMO DE AGUAS Y REFRESCOS
            BCF0-CA3EFCDE2FD6

                                                 $98,175.01
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