Page 190 - 002 Magdalena Peñasco
P. 190

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
188                                                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

         ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
                             DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
             PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023

                               CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
                         SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
                 SUB-SUBCUENTA: 51381-3821 ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                BANCO                                                                             COMPROBANTE                                                                                                                                     ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

                                                                              FUENTE DE     CAJA             INSTITUCIÓN BANCARIA                No. DE CHEQUE O                                                                                                                            IMPORTE  OBSERVACIONES
                                                                          FINANCIAMIENTO                        Y NÚM. DE CUENTA                 TRANSFERENCIA                                                                                                                            OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                FECHA                                                       IMPORTE    FECHA       NÚM.  PROVEEDOR                           IMPORTE  CONCEPTO                                                                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                ATENDIÓ  POR ATENDER  DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                                                      BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *POLIZA DE EGRESOS 001123

                                                                                                                                                                                                                                                 PAGO POR UN CONTRATO DE EQUIPO                                              *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
                                                                                                                                                                                                                                                 DE AUDIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN
002865  22/07/2022        5,500.00 001123    22/07/2022        5,500.00 RECURSOS FISCALES   5,500.00                                                                         21/07/2022  S/N     RIVEROS                           5,500.00 EL MUNICIPIO DE MAGDALENA                     5,500.00                           REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN               5,500.00
                                                                                            3,000.00                                                                                              ESPAÑA                                         PEÑASCO 21 DE JULIO 2022 DURANTE                                            DEL PAGO DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO DE
                                                                                                                                                                                               ALEJANDRO                                         LA FIESTA PATRONAL.                                                                                                                        *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FECHA 21 DE JULIO DE 2022                                      EL DESTINO DEL RECURSO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EL GASTO REGISTRADO NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *LA EVIDENCIA QUE *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA                                       CORRESPONDEN A LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NATURALEZA DE LA PARTIDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEMUESTRE EL DESTINO TESORERIA MUNICIPAL 21 DE JULIO DE 2022                           *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEL RECURSO             *CREDENCIAL DE ELECTOR                           3,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *EL GASTO REGISTRADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NO CORRESPONDEN A LA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NATURALEZA DE LA *POLIZA DE EGRESOS 001134

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PARTIDA                 *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *PAGO REALIZADO EN REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EFECTIVO.               DEL PAGO POR PREMIACIÓN AL PRIMER

002883  20/07/2022        3,000.00 001134    20/07/2022        3,000.00   PARTICIPACIONES                                                                                    20/07/2022                                                                     POR HABER OBTENIDO EL PRIMER  3,000.00                           LUGAR DEL TORNEO DE BABY FUT VARONIL
                                                                               (RAMO 28)                                                                                                                     ALEJANDRO                                                                                                       DURANTE LA FIESTA PATRONAL DE FECHA 21
                                                                                                                                                                                         S/N 3,000.00 LUGAR EN EL TORNEO DE BABY-FUT
                                                                                                                                                                                                         MIGUEL AGUILAR

                                                                                                                                                                                                                                                            VARONIL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DE JULIO DE 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JULIO DE 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *CREDENCIAL DE ELECTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *POLIZA DE EGRESOS 001168

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEL PAGO POR ADORNO DE FLORES DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FECHA 21 DE JULIO DE 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LA DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *CONTRATO NUMERO ADORNO/FLORES                                LA DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA      DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NATURALES/IGLESIA; SIN EMBARGO NO                             JUSTIFICATIVA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GASTO RELATIVA A:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DESCRIBE EL OBJETO DEL CONTRATO,                              RELATIVA A:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE                                *LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE

                                                                                                                           BANCO MERCANTIL DEL   CHEQUE CAMARA                           AAA1CFD5-F4C1-                                                                                                                      ENTREGA DE LA COMPRA Y NO ESTA                                CORRESPONDIENTE
                                                                                                      23/07/2022 NORTE, S.A. CTA. NÚM.                   000013
                          30,000.00                            30,000.00  PARTICIPACIONES                                                                         30,000.00                                        EFRAIN SORIANO                     1 ADORNO DE ARREGLOS FLORALES       30,000.00  *PRESENTÓ CONTRATO                                                       30,000.00
                                                                               (RAMO 28)                                             1136631229  65OCE660461595                             4DD2-92BF-                             30,000.00
002947  23/07/2022                   001168  23/07/2022                                                                                                                      23/07/2022                                                                                                                                      FIRMADO Y SELLADO POR EL VENDEDOR Y EL                        *PRESENTÓ           CONTRATO
                                                                                                                                                                                                                            CRUZ                      PARA LA IGLESIA
                                                                                                                                                                                         4B3EE501B909                                                                                                INCOMPLETO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPRADOR                                                     INCOMPLETO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *EL GASTO REGISTRADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA                                *EL GASTO REGISTRADO NO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NO CORRESPONDEN A LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 21 DE                            CORRESPONDEN A LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NATURALEZA DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JULIO DE 202                                                  NATURALEZA DE LA PARTIDA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PARTIDA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *CHEQUE No136

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             INTERNET POR IMPORTE DE $30,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEL ADORNO DE FLORES NATURALES PARA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             EL TEMPLO

                                                                                                                                                                  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                            3/5
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195