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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



17.	Se verificó que el Ente Fiscalizable, previo a la ejecución de la obra, acreditó haber

      implementado los mecanismos de control, vigilancia y supervisión.



18.	Se verificó que la obra pública contó con la documentación justificativa consistente en

      estimaciones de obra y su respectiva documentación soporte; y en caso de modificaciones, se

      encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios modificatorios.



19.	 Se verificó que el ente auditado presentó la documentación comprobatoria que ampara el pago

      de las estimaciones de obra, en caso de obras contratadas, o el pago de materiales, mano

      de obra, alquiler de equipo y maquinaria de construcción utilizados en la obra, en caso de

      Administración Directa.



20.	Se realizó verificaciones e inspecciones físicas de obra, y constatar que las obras cumplieron

      con los plazos de ejecución, que están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron

      conforme a la documentación comprobatoria y justificativa.



21.	Se verificó que la terminación y entrega de los trabajos se realizaron conforme a la

      normatividad aplicable de acuerdo a la modalidad de ejecución de la obra.



22.	 Se confirmó que la entidad municipal contrato obligaciones a corto plazo.



23.	Se verificó que los ingresos por financiamiento interno fueron registrados y cuenten con la

      documentación original comprobatoria.



24.	Se constató que los saldos reflejados por obligaciones a corto plazo contradas se hayan

      realizado bajo las mejores condiciones, la existencia de registros contables específicos

      debidamente actualizados, identificados y controlados, así como que se encuentren

      respaldados con la documentación original comprobatoria y justificativa y cumpla con la

      normatividad aplicable.



25.	 Se confirmó que la entidad municipal contrato Deuda Pública.



26.	Se verificó que los ingresos por financiamiento interno fueron registrados y cuenten con la

      documentación original comprobatoria.



27.	 Se constató que los saldos de deuda pública contratada se hayan realizado bajo las mejores

      condiciones, la existencia de registros contables y presupuestarios específicos debidamente

      actualizados, identificados y controlados, así como que se encuentren respaldados con la

      documentación original comprobatoria y justificativa y cumpla con la normatividad aplicable.



RESULTADOS DE AUDITORIA



RESULTADO: AF-01	        SIN OBSERVACIÓN



El ente fiscalizado presentó el Cuestionario de Control Interno (CCI), requisitado por el C. Norberto

López Vásquez, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro

Jocotipac, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca; una vez realizado el análisis de las respuestas y de la

documentación proporcionada en atención al requerimiento de información, obtuvo un puntaje de

72 sobre 100, ubicándolo en un nivel alto conforme a los valores de los 5 componentes del Control

Interno, acorde al Marco Integrado de Control Interno establecido por el Sistema Nacional de

Fiscalización, como se detalla a continuación:



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