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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
final del destino de los recursos, procedimiento de contratación, conceptos que no corresponde a la
partida, no se encuentra debidamente requisitadas las ordenes de comisión y pago de viáticos, no
presentaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, entradas y salidas de almacén, asimismo
no presentaron convenios de concertación contratados, evidencia fotográfica del proceso de cada
una de las etapas que comprendió el proyecto de igual forma no existe una debida integración
del expediente técnico – unitario en cada una de sus etapas.; respecto del control interno no se
encuentra en proceso de implementación y no cuentan con su manual de procedimientos para el
cumplimiento de las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, con respecto a la
publicación de las fracciones de la tabla de aplicabilidad, esta, no se encuentra actualizada en la
página de internet de la entidad; y no cuenta con información suficiente para la evaluación de sus
programas, además de tener inconsistencias entre la información reportada.
CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados contenidos en el presente informe individual, en términos de los artículos 65 Bis
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 42 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, se notificará a la Entidad Fiscalizable
para que, en un plazo de 30 días hábiles, a partir de que surta efecto su notificación, presente la
información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
Por lo anterior, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la Entidad Fiscalizable, podrán ratificar, solventar y
aclarar.
SÍNTESIS DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD
FISCALIZABLE.
Conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Oaxaca, mediante oficio número ASFE/OT/AEFE/1757/2023 de fecha 01 de
septiembre de 2023 y recibido el día 05 de septiembre de 2023, se notificó a la Secretaría de
Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural antes Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca
y Acuacultura los resultados finales y observaciones preliminares, por lo anterior con oficio
número SEFADER/D.A./0855/2023 de fecha 19 de septiembre de 2023, la Entidad Fiscalizable
presentó información a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, a efecto de
atender los resultados AF-04, AF-05, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-011, AF-012, AF-013,
AF-014, AF-015, AF-016, AF-017, AF-018, AF-019, AF-020, AF-021, AF-022, AF-023, AF-024, AF-
025, AF-026 y AF-027; AC-028, AC-029, AC-030; AD-034, AD-037, AD-038, AD-039, AD-
040, AD-041, AD-042, AD-043, AD-044, AD-045; no obstante, derivado del análisis efectuado
se advierte que la información y documentación proporcionada no reúne las características
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren y justifiquen lo observado, por lo
cual los resultados AF-04, AF-05, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-011, AF-012, AF-013, AF-
014, AF-015, AF-016, AF-017, AF-018, AF-019, AF-020, AF-021, AF-022, AF-023, AF-024, AF-025,
AF-026 y AF-027;AC-028, AC-029, AC-030; AD-034, AD-037, AD-038, AD-039, AD-040, AD-
041, AD-042, AD-043, AD-044, AD-045; se consideran como no atendidas.
NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA
Del otrora Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE)
C. René Fuentes Cruz, Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal.
C. Manlio Fabio Farrera Dávila, Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Entidades
Estatales.
C. Alberta Mendoza López, Directora de Auditoría Estatal “B”.
C. Néstor Manzano Santiago, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
C. Carlos Alberto Cruz Méndez, Jefe del Departamento de Auditoría de Verificación e Inspección
Física.
C. Dzhoara Patricia Herrera Alcibar, Jefa del Departamento de Auditoría al Desempeño.
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