Page 184 - 002 Magdalena Peñasco
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
182                                                                                                                                                                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

         ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-20
                             DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

             PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- OTROS PROGRAMAS O FONDOS DEL RAMO 20 BIENESTAR
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023

                      CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
               SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
        SUB-SUBCUENTA: 51371-3751 VIATICOS NACIONALES

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                        FUENTE DE                                                                  COMPROBANTE                                                                  IMPORTE                 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
                                                                               FINANCIAMIENTO                                                                                                                                            OBSERVADO
                                                                                                CAJA                                                          PROVEEDOR /                                                                           OBSERVACIONES
                                                                                                                                                              COMISIONADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA                     IMPORTE                                   FECHA       NÚM.                                                     IMPORTE  CONCEPTO                                                              DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                           ATENDIÓ  POR ATENDER  DOCUMENTACIÓN FALTANTE

                                                                                                                                    1A41220F-9576-4F78-9117-  JAVIER ALBARRAN       1,860.00 1 CONSUMO DE ALIMENTOS
                                                                                                               31/01/2022                                         ALCANTARA

                                                                                                                                            167D355AA442

                                                                                                               31/01/2022  F6FB9AE0-2B5E-4F82-                JORGE ALEJANDRO       145.00 1 CONSUMO DE ALIMENTOS                                       LA DOCUMENTACIÓN                                                                                                      LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                            8A17-DFE338DE5D83                   BISTRAIN TANUZ                                                                                                                                                                                                DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                1 FRESCA 600ML, 2 SABRITAS ORIGINAL, 1                                                                       *POLIZA DE DIARIO 00238                                          *PAGO DE VIÁTICOS
000238  31/01/2022        3,677.00 000110  31/01/2022                3,677.00  PARTICIPACIONES  3,677.00       31/01/2022  NOTA No 0297                       VERONICA PEREZ ORTIZ   60.00                                                              JUSTIFICATIVA DEL GASTO                                                                                               *INFORME DE LAS ACTIVIDADES
                                                                                    (RAMO 28)                                                                                                                                                                                                                                                                  3,677.00
                                                                                                                                                                                                INDIO LATON 16OZ                                                                                             *2 DOCUMENTOS DENOMINADOS OFICIO DE                              REALIZADAS
                                                                                                               02/02/2022  2B362FCD-B706-428A-                HOTEL "DEL PACIFICO"                                                                      RELATIVA A:                                                                                                           *TABULADOR DE VIÁTICOS
                                                                                                                            9EB7-0F6C22734AC7                                                   1 NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 31 DE                                                                                                                                                AUTORIZADO
                                                                                                                                                                                    357.00                                                                                                                   COMISIÓN AMBOS DE FECHA 31 DE ENERO DE                           *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
                                                                                                                                                                                                                                                        *PAGO DE VIÁTICOS
                                                                                                                                                                                                ENERO DE 2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2022
                                                                                                                                                                                                                                         3,677.00 *INFORME DE LAS ACTIVIDADES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
                                                                                                                                                                                                                                                        REALIZADAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             INTERNET (CFDI)
                                                                                                                                                                                                                                                        *TABULADOR DE VIÁTICOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *NOTAS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,
                                                                                                                                                                                                                                                        AUTORIZADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AMBAS DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022
                                                                                                                                                                                                                                                        *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

                                                                                                               20/02/2022  AAA1FE27-7833-4FAE-                ZULEYCA QUIROZ REYES                1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31-01-
                                                                                                                           ADC4-A7934BE28863                                        1,255.00

                                                                                                                                                                                                  2022

                                                                                                               03/02/2022  SIN NUMERO                                                           PAGO DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL H.
                                                                                                                                                                                    160.00
                                                                                                               04/02/2022  NOTA No 0160528                    RAMIRO RAMIREZ                                                                                                                                *POLIZA DE DIARIO 00299
                                                                                                                                                                   MARTINEZ                     AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *3 DOCUMENTOS DENOMINADOS OFICIOS DE                             LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                               04/02/2022 NOTA DE REMISION S/N TAQUERIA HERNANDEZ                               1 DORITOS FLAMIN HOT 61G, 1 TRIDENT                                                                                                                                          DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                     59.00 12S XTRACARE COOL BUBBLE, 1 WAPAS                                                                                COMISIÓN AL JUZGADO DE TLAXIACO TODOS DE                         *PAGO DE VIÁTICOS
000299  04/02/2022        1,823.00 000134  04/02/2022                1,823.00  PARTICIPACIONES  1,823.00                                                                                                                                                                                                                                                                     *INFORME DE LAS ACTIVIDADES
                                                                                    (RAMO 28)                                                                                                   FUEGO, 1 EPURA 1L, 1 EPURA 600ML                                                                            FECHA 04 DE FEBRERO DE 2022                        1,823.00
                                                                                                                                                                                                                                                       LA DOCUMENTACIÓN                                                                                                      REALIZADAS
                                                                                                               04/02/2022  NOTA No 00187                      ZOILA ESTER PALACIOS  204.00 POR CONSUMO DE TACOS                                                                                                                                                              *TABULADOR DE VIÁTICOS
                                                                                                                                                                          OSORIO                                                                                                                            *NOTAS DE VENTA POR CONSUMO DE                                   AUTORIZADO
                                                                                                                                                                                    162.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (SIN IVA)                          JUSTIFICATIVA DEL GASTO                                                                                               *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

                                                                                                               04/02/2022  SIN NUMERO                         HERNANDEZ ORTIZ       496.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                    ALIMENTOS Y BEBIDAS
                                                                                                                                                                     BARTOLO                                                                           RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL
                                                                                                                                                                                    742.00                                                                                                                  *2 RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE
                                                                                                                                                                                                                                                       *PAGO DE VIÁTICOS
                                                                                                                                                                                                PERSONAL ADMINISTRATIVO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ALIMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
                                                                                                                                                                                                                                         1,823.00 *INFORME DE LAS ACTIVIDADES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EMITIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                                                                       REALIZADAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AMBOS DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022
                                                                                                                                                                                                                                                       *TABULADOR DE VIÁTICOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *2 CREDENCIAL DE ELECTOR
                                                                                                                                                                                                                                                       AUTORIZADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA TESORERIA
                                                                                                                                                                                                                                                       *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MUNICIPAL DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            POR PAGO DE TRASNPORTE PUBLICO

                                                                                                               04/02/2022  SIN NUMERO                         HERNANDEZ ORTIZ
                                                                                                                                                                     BARTOLO

                                                                                                                                                              ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                               1/4
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