Page 3 - San Mateo Tlapiltepec
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ENTIDAD FISCALIZABLE: H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Tlapiltepec, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca. INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/066/2024
TIPO DE AUDITORÍA: De Cumplimiento.
CUENTA PÚBLICA: Ejercicio Fiscal 2023.
ANTECEDENTES Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la
Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización
Mediante Acuerdo de fecha 15 de febrero de 2024, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el Informe Preliminar de
la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el “Programa Anual de Auditoría, mismo que fue entregado y notificado legalmente el día 10 de julio de 2024 a la
Auditorías 2024 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para la Entidad Fiscalizable por conducto del C. Arnulfo Sanpedro Miguel, en su carácter de
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del Ejercicio Fiscal 2023”, en el cual Presidente Municipal, como consta en el acta de notificación correspondiente.
se contempló al municipio de San Mateo Tlapiltepec, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca.
Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo
Como resultado de lo anterior, se ordenó la Auditoría de Cumplimiento número de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la
OA/CPM/066/2024 de fecha 20 de febrero de 2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública notificación del Informe Preliminar, para que presentara ante esta Auditoría Superior de
del municipio de San Mateo Tlapiltepec, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, correspondiente Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para
al ejercicio fiscal 2023. atender las observaciones detalladas, las acciones emitidas y recomendaciones formuladas
a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.
La referida Orden de Auditoría fue notificada legalmente el día 22 de febrero de 2024, al C.
Arnulfo Sanpedro Miguel, en su carácter de Presidente Municipal, cuyo original se dejó en su Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido,
poder, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó. mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2024, recibido en la misma fecha en la oficialía
de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por el C.
Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la Arnulfo Sanpedro Miguel, en su carácter de Presidente Municipal, presentó información y
Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día documentación para atender las observaciones detalladas, las acciones emitidas y
siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de recomendaciones formuladas en el Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió
manera personal, en las oficinas que ocupa esta Auditoría Superior de Fiscalización del y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el 01 de agosto de 2024.
Estado de Oaxaca, la documentación e información comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA
como consta y se describe en la Auditoría de Cumplimiento número OA/CPM/066/2024.
Mediante oficio número ASFE/OT/0504/2024 de fecha 01 de marzo de 2024, la Titular de la
Por medio del oficio: PRE/MST/256/051 de fecha 05 de marzo de 2024, recibido en la misma Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó para realizar la Auditoría
fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de de Cumplimiento número OA/CPM/066/2024, a los siguientes servidores públicos:
Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la Orden de Auditoría, signado por el C.
Arnulfo Sanpedro Miguel, en su carácter de Presidente Municipal, presentó información y C. David Julián Sánchez: Director de Auditoría Municipal “B”.
documentación misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada C. Isbi Eliezer Matus Núñez: Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
levantada el mismo día 05 de marzo de 2024. C. Carlos González García: Auditor.
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