Page 4 - Santa Cruz Itundujia
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CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                                          ALCANCE

INFORME FINAL DE AUDITORÍA  En cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización    UNIVERSO:           $67,436,987.82 (Sesenta y siete millones cuatrocientos
                            a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023, esta Auditoría Superior de Fiscalización del  Muestra a auditar:  treinta y seis mil novecientos ochenta y siete pesos 82/100
                            Estado de Oaxaca, consideró los tipos de auditoría previstos en la Norma Profesional del                            M.N.).
                            Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó aplicar al ente fiscalizable en
                            mención, el siguiente tipo de auditoría:                                                                            $40,726,163.40 (Cuarenta millones setecientos veintiséis
                                                                                                                                                mil ciento sesenta y tres pesos 40/100 M.N.).
                            Auditoría de Desempeño*: Son el examen de la economía, eficiencia y eficacia de la
                            administración pública y los programas gubernamentales; cubren no solamente                     Alcance (%):        60.39%
                            operaciones financieras específicas, sino además todo tipo de actividad gubernamental.
                                                                                                                            PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS
                            *Fuente: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
                            Fiscalización.                                                                                        1. Se comprobó, mediante la requisición del Cuestionario de Control Interno (CCI) y de
                                                                                                                                        su evidencia documental, que la Entidad Fiscalizable haya establecido procesos
                            OBJETIVO                                                                                                    administrativos que impulsen la prevención de posibles eventos que obstaculicen
                                                                                                                                        el logro de sus objetivos institucionales, la salvaguarda de los recursos públicos, así
                            La fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz                       como para prevenir la corrupción.
                            Itundujia, Distrito de Putla, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01
                            de enero al 31 de diciembre de 2023, tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 19                2. Se verificó que la elaboración del Presupuesto de Egresos se haya realizado
                            fracción II incisos a), b) y c) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del              conforme a la normatividad aplicable y que, los Programas Presupuestarios
                            Estado de Oaxaca, que a la letra dicen:                                                                     autorizados en dicho Presupuesto de Egresos, se hayan planificado con enfoque a
                                                                                                                                        resultados.
                            a) Verificar la eficiencia y eficacia del cumplimiento de sus objetivos;
                                                                                                                                  3. Se verificó que los Programas Presupuestarios se encuentren alineados y/o
                            b) Analizar el cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto                     relacionados con el Plan Municipal de Desarrollo Municipal y Plan Estatal de
                                   de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo y                Desarrollo.
                                   Programas sectoriales, o con el Plan Municipal de Desarrollo; y,
                                                                                                                                  4. Se verificó la planeación de las obras y/o acciones ejecutadas de los Programas
                            c) Analizar el cumplimiento de los objetivos de los Programas y las metas de gasto que                      Presupuestarios, conforme a la normatividad aplicable.
                                   promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
                                                                                                                                  5. Se verificó la eficiencia y eficacia del cumplimiento de los objetivos y metas de los
                                                                                                                                        indicadores de desempeño establecidos de los Programas Presupuestarios
                                                                                                                                        ejecutados, constatando su cumplimiento mediante los indicadores reportados en
                                                                                                                                        la Cuenta Pública, y el cumplimiento de los objetivos de los Programas
                                                                                                                                        Presupuestarios a través de las obras y acciones ejecutadas.

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