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23. Se verificó que el Ente Fiscalizable, previo a la ejecución de la obra, acreditó haber implementado
         los mecanismos de control, vigilancia y supervisión.

   24. Se verificó que la obra pública contó con la documentación justificativa consistente en estimaciones
         de obra y su respectiva documentación soporte; y en caso de modificaciones, se encuentren
         debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios modificatorios.

   25. Se verificó que el ente auditado presentó la documentación comprobatoria que ampara el pago de
         las estimaciones de obra, en caso de obras contratadas, o el pago de materiales, mano de obra,
         alquiler de equipo y maquinaria de construcción utilizados en la obra, en caso de Administración
         Directa.

   26. Se realizó verificaciones e inspecciones físicas de obra, y constatar que las obras cumplieron con
         los plazos de ejecución, que están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron conforme
         a la documentación comprobatoria y justificativa.

   27. Se verificó que la terminación y entrega de los trabajos se realizaron conforme a la normatividad
         aplicable de acuerdo a la modalidad de ejecución de la obra.

                                          RESULTADOS DE AUDITORIA

RESULTADO: AF-01           SIN OBSERVACIÓN

La entidad fiscalizada presentó el Cuestionario de Control Interno (CCI), requisitado por el C. Fernando Alejandro
García Vázquez, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Sebastián
Tutla, Distrito de Centro, Oaxaca; una vez realizado el análisis de las respuestas y de la documentación
proporcionada en atención al requerimiento de información, obtuvo un puntaje de 76 sobre 100, ubicándolo en
un nivel alto conforme a los valores de los 5 componentes del Control Interno, acorde al Marco Integrado de
Control Interno establecido por el Sistema Nacional de Fiscalización, como se detalla a continuación:

           EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO              TABLA DE VALORES PARA CADA PREGUNTA EN FUNCIÓN DEL COMPONENTE

   RANGOS DE CALIFICACIÓN                                                                                          VALOR OBTENIDO
                                                                                                                           DE LAS
                                           NIVEL DEL  COMPONENTES MICI               No.    VALOR POR  VALOR POR
                                          SISTEMA DE                          PREGUNTAS   COMPONENTE   PREGUNTA    PREGUNTAS POR
                                                                                                                     COMPONENTE
   DES  HASTA  NIVEL        PUNTAJE        CONTROL                                                 20         1.4
    DE                     OBTENIDO         INTERNO                                                20        0.9               11
                                                                                                   20        0.9               17
    0 39       C (BAJO)    76             ALTO        Ambiente de Control     14                   20        2.5
   40 69       B (MEDIO)                              Administración de       23                   20          2               18
   70 100      A (ALTO)                               Riesgos                 22                  100                          11
                                                      Actividades de Control   8
                                                      Información y           10                                               19
                                                      Comunicación            77                                               76
                                                      Supervisión

                                                      TOTALES

RESULTADO: AF-02           CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, se detectó
un saldo al 31 de diciembre de 2022, respecto del siguiente rubro:

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13