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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018


Una vez analizada la información proporcionada el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca, determinó que subsiste la observación, toda vez que, la entidad fscalizada no justifcó los
motivos por los cuales las actividades de los Programas Desarrollo Agrícola, Desarrollo Pecuario,
Desarrollo Acuícola y Pesquero y Producción y Productividad Forestal Sustentable, no se encuentran
alineadas al Programa Operativo Anual.

2018-OA/CPE/001-SA-026 Solicitud de aclaración
Se requiere a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, presente ante este
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, información o documentación que justifque 37
los motivos por los cuales las actividades de sus programas 109 Desarrollo Agrícola, 110 Desarrollo
Pecuario, 111 Desarrollo Acuícola y Pesquero y 150 Producción y Productividad Forestal Sustentable,
no fueron contempladas en su Programa Operativo Anual.

Resumen de acciones y recomendaciones
Se determinaron treinta y ocho resultados, de los cuales se formularon treinta y cinco observaciones;
siendo una atendida, quedando treinta y cuatro pendientes; mismas que no fueron atendidas por la
entidad fscalizada antes de la integración del presente informe y generaron veintiséis solicitudes de
aclaración y doce recomendaciones.


Dictamen
Concluidos los trabajos de auditoría fnanciera, de cumplimiento y de desempeño mismos que
fueron desarrollados en base a la información proporcionada por la entidad fscalizada, y de cuya
veracidad es responsable, se cumplió con el objetivo de fscalizar la gestión fnanciera del ente a
fn de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos
y demás disposiciones legales aplicables, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de
los programas, específcamente del universo realizado el cual se establece en el apartado relativo
al alcance.

De lo anterior descrito, se concluye que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura,
no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el correcto ejercicio del gasto público
y en materia de transparencia, toda vez que como se precisa en los resultados números:1, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 y
38, cuentan con un defciente control interno, además de carecer de documentación comprobatoria
y justifcativa correspondiente.


Nombres de los servidores públicos a cargo de realizar la auditoría
Lic. René Fuentes Cruz, Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal.
L.C.P. Alberta Mendoza López, Directora de Auditoría al Cumplimiento Financiero Estatal.
L.C. P. Jaquelina Morales Navarrete, Directora de Auditoría a la Inversión Física Estatal.
L.C.P. Leticia Matías Ríos, Jefa de Departamento de Auditoría al Desempeño.
C. Néstor Manzano Santiago, Jefe de Departamento de Cumplimiento Financiero (B).
Arq. Elizabeth Hernández Hernández, Jefa de Departamento de Verifcación e Inspección Física
(B).
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