Page 3 - San Pedro Comitancillo
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ENTIDAD FISCALIZABLE: H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca. INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/075/2024
TIPO DE AUDITORÍA: De Cumplimiento.
CUENTA PÚBLICA: Ejercicio Fiscal 2023.
ANTECEDENTES Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la Entidad
Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y
Mediante Acuerdo de fecha 15 de febrero de 2024, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el Informe Preliminar de Auditoría,
la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el “Programa Anual de mismo que fue entregado y notificado legalmente el día 02 de julio de 2024 a la Entidad
Auditorías 2024 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para la Fiscalizable por conducto del C. Ulises Sánchez Antonio, en su carácter de Presidente
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del Ejercicio Fiscal 2023”, en el cual Municipal, como consta en el acta de notificación correspondiente.
se contempló al municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca.
Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo
Como resultado de lo anterior, se ordenó la Auditoría de Cumplimiento número de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la
OA/CPM/075/2024 de fecha 20 de febrero de 2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública notificación del Informe Preliminar, para que presentara ante esta Auditoría Superior de
del Municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, correspondiente Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para
al ejercicio fiscal 2023. atender las observaciones detalladas, las acciones emitidas y recomendaciones formuladas
a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.
La referida Orden de Auditoría fue notificada legalmente el día 29 de febrero de 2024, al C.
Ulises Sánchez Antonio, en su carácter de Presidente Municipal, cuyo original se dejó en su Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido,
poder, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó. mediante escrito de fecha 22 de julio de 2024, recibido en la misma fecha en la oficialía de
partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por el C.
Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la Antonio Solórzano Cruz, en su carácter de Regidor de Hacienda Municipal y enlace de la
Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día Auditoria OA/CPM/075/2024, presentó información y documentación para atender las
siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de observaciones detalladas, las acciones emitidas y recomendaciones formuladas en el
manera personal, en las oficinas que ocupa esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió y recepcionó mediante el Acta
de Oaxaca, la documentación e información comprobatoria y justificativa correspondiente al Circunstanciada levantada el 22 de julio de 2024.
periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, como consta y se
describe en la Auditoría de Cumplimiento número OA/CPM/075/2024. NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA
Por medio del escrito de fecha 14 de marzo de 2024, recibido el 15 de marzo de 2024 en la Mediante oficio número ASFE/OT/0513/2024 de fecha 01 de marzo de 2024, la Titular de la
oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó para realizar la Auditoría
del plazo legalmente concedido en la Orden de Auditoría, signado por el C. Ulises Sánchez de Cumplimiento número OA/CPM/075/2024, a los siguientes servidores públicos:
Antonio, en su carácter de Presidente Municipal, presentó información y documentación C. José Miguel Márquez Sánchez: Director de Auditoría Municipal “A”.
misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el mismo C. Lucero Nancy Miranda Gutiérrez: Jefa de Departamento de Auditoría Financiera y de
día 15 de marzo de 2024. Cumplimiento.
C. Laura Elena Palomino González: Auditor.
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