Page 158 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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• Oficio IOCIED/DG/UJ/324/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022, por medio del cual el Director
            General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, remite al Secretario de
            la Contraloría y Transparencia Gubernamental el acuse de evaluación del Sistema de Control Interno de
            fecha 14 de septiembre de 2022.

      • Evaluación del Sistema de Control Interno de fecha 14 de septiembre de 2022.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable
respecto al componente ambiente de control, si bien exhibe evidencia de cumplir en tiempo y forma con la
presentación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, en el resto de
los componentes no ha realizado acciones tendientes a formalizar su Código de Conducta, no ha implementado
y comprobado su compromiso con los valores éticos; no ha implementado la realización de un Programa de
Capacitación o actualización; no ha realizado autoevaluaciones de los riesgos de sus principales procesos
sustantivos y administrativos, no presenta la Cédula de Administración de Riegos en donde se encuentren
identificados y formalmente documentados los factores de riesgos que pueden afectar el logro de sus objetivos,
no ha realizado diagnósticos para conocer sus debilidades o áreas de oportunidad en fortalecimiento del Control
Interno Institucional, no ha establecido actividades de control que ayuden a mitigar y dar respuesta a los riesgos
identificados que de materializarse puedan afectar su operación, particularmente en los procesos sustantivos y
administrativos relevantes, no ha establecido un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación
de información digital asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales, no ha llevado a cabo
acciones para la elaboración e implementación de un procedimiento para el resguardo de información física y
electrónica que apoye al cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución; no presenta el plan o programa
de sistemas informáticos formalmente implantado, no cuenta con el registro de los acuerdos y los compromisos
que fueron aprobados en las reuniones del Comité de control interno, no ha llevado a cabo autoevaluaciones a
los procesos sustantivos que tiene en la institución y comunicar a los responsables las deficiencias identificadas,
no ha implementado acciones para retroalimentar a cada uno de los responsables de los procesos y dar
seguimiento a los resultados de las observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emite:

Recomendación:
2022-OA/CPE/11/2023-RE-06
Para que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, antes, Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Física Educativa, realice acciones para que continúe con la implementación de un
adecuado y efectivo Sistema de Control Interno que esté integrado con planes, métodos, programas, políticas y
procedimientos que permita su seguimiento y la mejora continua de la gestión gubernamental, a fin de
proporcionar una seguridad razonable para la consecución de sus metas y objetivos, la salvaguarda de los
recursos públicos y la consolidación de los procesos de rendición de cuentas y transparencia; informando a esta
Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, artículo 13
fracción VIII; Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno de la Administración Pública Estatal de fecha 8 de junio de 2019; segundo,
capítulo II, sección I, apartado primero, numeral 3, segundo, capítulo II sección II, apartado primero, numeral 5;

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