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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA


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                                  DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN  DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN  DE CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL PROPIEDAD  LA  EN
                    ANEXO DAM-FC-07-SEG-07  RESULTADO: AF-16  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y  AL AUTORIZACION;  POR COMBUSTIBLE, 47,302.00 FUNCIONAMIENTO,  REGISTRADA  MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y  AL AUTORIZACION;  POR COMBUSTIBLE, 138,376.00 FUNCIONAMIENTO,  REGISTRADA MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO
                            ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER   ATENDIÓ  0.00  0.00  167,449.00  0.00








                              DOCUMENTACIÓN   PRESENTADA   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                             IMPORTE OBSERVADO  47,302.00  138,376.00     167,449.00

                                  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,
                             OBSERVACIONES  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  COMBUSTIBLE,  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA  SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  LA  COMBUSTIBLE,  SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  COMBUSTIBLE,  LTR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
                                  PRESENTÓ  Y  DE  EN  PRESENTÓ  Y  DE  EN  PRESENTÓ  Y  DE  EN
                                  NO  CONSUMO  UNIDAD 21,410.00 200.6749 LITROS MAGNA; 400.00 LITROS EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO  LITROS  NO 21,510.00 400.00 LITROS MAGNA; 400.00 LITROS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  SOLICITUD  CONSUMO  UNIDAD 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA 21,510.00 MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  LTR

                              CONCEPTO  10,705.00 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS SOLICITUD MAGNA; 100.00 LITROS MAGNA.  MAGNA; 399.3251 LITROS MAGNA;  21,510.00 400.00 LITROS MAGNA; 400.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA.  200.00  DIESEL;  12,906.00 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA. 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS 21,510.00 MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA.  MAGNA; 200.00 LITROS MAGNA.  LITROS MAGNA; 200.00 LIT
                                 0.00 COMPLEMENTO DE PAGO  LITROS  9,316.00 200.00  DIESEL.  LITROS MAGNA.  MAGNA.  LTR 13,974.00 200.0000  DIESEL.  LTR  12,906.00 400.0000  MAGNA.  LTR  200.0000  LTR 13,026.00 200.0000  MAGNA.  8,684.00 400.0000 LTR MAGNA.  LTR 21,710.00 400.0000  LTR 9,396.00 200.0000  DIESEL.  LTR  200.0000  LTR MAGNA.  LTR  157.6690  LTR MAGNA.  LTR  9,436.00 200.0000  DIESEL.


                              IMPORTE
                            COMPROBANTE  PROVEEDOR  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.    ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.    ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERV
                AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B  NÚM.  FECHA  4d30dff8-ab02-  4eb0-8343-  25/02/2022  f957fba137da  31098f6b-bea4-  47d0-88e4- 27/01/2022  a37e6645dd49  1e920dfe-bca7-  4795-b896- 27/01/2022  313e32b6c316  3e6dbc22-0089-  4631-8934- 27/01/2022  9898550265d0  74ca90e1-5722-  4a70-873e- 28/03/2022  c6191c4e461a  1be3f2b7-ecda-  420b-904d-  28/03/2022  7643e0c1afde








                              IMPORTE  47,302.00    138,376.00            167,449.00

                              No. DE CHEQUE O  TRANSFERENCIA BANCARIA  TRANSFERENCIA SPEI   38957657  TRANSFERENCIA SPEI   86353992  TRANSFERENCIA SPEI   26064909
                            BANCO
                              INSTITUCIÓN   BANCARIA Y NÚM. DE   CUENTA  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232

                              FECHA  25/02/2022     28/03/2022            22/04/2022

                             CAJA
                             FUENTE DE FINANCIAMIENTO  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES


                                     47,302.00      138,376.00
                              IMPORTE  FECHA  25/02/2022  28/03/2022      167,449.00  30/04/2022
                            PÓLIZA DE EGRESO

                   MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI  JUCHITAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/028/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  NÚMERO  IMPORTE  000296  47,302.00  48,597.70  79,347.71  000679  10,430.59  001102 167,449.00




                   ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  25/02/2022  000520  28/03/2022  001246  30/04/2022  002207




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