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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA


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                                       DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN  DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN  DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN
                    ANEXO DAM-FC-07-SEG-07  RESULTADO: AF-16  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DOCUMENTACIÓN  AL  RELATIVA  GASTO  POR COMBUSTIBLE,  FUNCIONAMIENTO,  REGISTRADA  MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y  AL AUTORIZACION;  POR COMBUSTIBLE,  FUNCIONAMIENTO,  REGISTRADA MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
                            ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER   ATENDIÓ  35,963.00  0.00  60,292.00  0.00  29,246.00  0.00  158,482.00  0.00  25,068.00  0.00  42,740.00  0.00  29,003.00  0.00  26,772.00  0.00  26,952.00  0.00








                              DOCUMENTACIÓN   PRESENTADA   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                             IMPORTE OBSERVADO  35,963.00  60,292.00  29,246.00  158,482.00  25,068.00  42,740.00  29,003.00  26,772.00  26,952.00

                                       DOCUMENTACIÓN  AL  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,
                             OBSERVACIONES  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA  COMBUSTIBLE,  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA LTR EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO  COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  LA  COMBUSTIBLE,  EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  COMBUSTIBLE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO LTR SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNI
                                       PRESENTÓ  DE  EN  PRESENTÓ  Y  DE  EN  PRESENTÓ  Y  DE  EN
                                       NO  CONSUMO  UNIDAD  LTR  LTR  DIESEL; NO 200.000000 LTR DIESEL; 200.000000 LTR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DIESEL; SOLICITUD  DIESEL; UNIDAD 200.000000 LTR DIESEL; 200.000000 LTR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA  LTR  LTR  NO  SOLICITUD  CONSUMO  UNIDAD  LTR  LTR  LTR  LTR  LTR
                                          400.090 29,246.00 REGULAR; 400.090 LTR REGULAR; 199.730 SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS  400.080  430.828  LTR  LTR 200.000000 LTR DIESEL; 400.000000 LTR CONSUMO  LTR  5,897.50 200.000000 LTR DIESEL; 50.000000 LTR COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  400.0000  MAGNA;  LTR  MAGNA;  LTR  MAGNA;  LTR  200.0000  LTR REGULAR; 200.030107  LTR REGULAR; 200.030107  399.857  200.0000  MAGNA;  LTR  200.0000  400.0000  200.0000  MAGNA;  LTR  200.0000
                              CONCEPTO    REGULAR;  REGULAR; REGULAR; 399.860 LTR REGULAR.  REGULAR; 29,245.91 REGULAR; 246.860 LTR REGULAR; 430.828 LTR REGULAR; 183.964 LTR REGULAR.  200.000000 LTR DIESEL; 200.000000 LTR  200.000000  200.000000  200.000000  DIESEL; 150.000000 LTR DIESEL.  MAGNA;  LTR  200.0000 100.206000 LTR MAGNA; 206.406100 LTR  141.985900 92,142.00 151.402010 LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  300.0000  MAGNA;  LTR  25,068.00 LTR REGULAR
                                   4,178.00 200.000 LTR REGULAR.  25,068.00 1200.000 LTR REGULAR.  6,717.00 301.346 LTR DIESEL.  LTR  400.090  LTR REGULAR.  4,178.00 200.000 LTR REGULAR.  LTR 26,868.00 400.060  LTR  107.516  DIESEL;  60,442.50 DIESEL;  DIESEL;  DIESEL.  400.0000  MAGNA;  MAGNA;  MAGNA;  LTR  300.0000  MAGNA.  201.549846  200.030107  4,178.00 200.000 LTR REGULAR.  LTR 25,068.00 400.090  2,231.00 100.0000 LTR MAGNA.  200.0000  MAGNA;  200.0000  MAGNA.  26,772.00 400.00


                              IMPORTE                                                26,772.00 LTR  26,952.00 LTR
                            COMPROBANTE  PROVEEDOR  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  GASOLINERA INTEGRAL SAN   IGNACIO SA DE CV  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.    ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO B
                AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B  NÚM.  FECHA  C815563F-F8C8-  402B-9B20- 03/08/2022  AD8FBE3D700E  3BFE329C-D468-  4847-A1CF-  03/08/2022  F7367C0A3771  4F53AEAB-7605-  4196-B7B9- 03/08/2022  EBF7C6ABAAF4  4376D93A-922B-  4C10-B167-  09/08/2022  9A0B3CA0988C  D42A5E2A-4919-  412B-82A5- 10/08/2022  1EFA6CA4D43E  5922E49C-303E-  4E6C-9B5D-  10/08/2022  CAF1B5A7FF8A








                              IMPORTE  4,178.00  25,068.00  6,717.00  29,246.00  4,178.00  26,868.00  29,246.00  60,442.50  5,897.50  92,142.00  25,068.00  4,178.00  13,494.00  25,068.00  2,231.00  26,772.00  26,772.00  26,952.00

                              No. DE CHEQUE O  TRANSFERENCIA BANCARIA  TRANSFERENCIA SPEI   85322897  TRANSFERENCIA SPEI   85322912  TRANSFERENCIA SPEI   85325239  TRANSFERENCIA SPEI   09353365  TRANSFERENCIA SPEI   09350499  TRANSFERENCIA SPEI   09632279  TRANSFERENCIA SPEI   23754002  TRANSFERENCIA   SPEI28708451  TRANSFERENCIA SPEI   28665785  TRANSFERENCIA SPEI   28700426  TRANSFERENCIA SPEI   35111665  TRANSFERENCIA SPEI   47942216  TRANSFERENCIA SPEI   47993155  TRANSFERENCIA S
                            BANCO
                              INSTITUCIÓN   BANCARIA Y NÚM. DE   CUENTA  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scoti

                              FECHA  26/07/2022  26/07/2022  26/07/2022  09/08/2022  09/08/2022  09/08/2022  17/08/2022  19/08/2022  19/08/2022  19/08/2022  24/08/2022  31/08/2022  31/08/2022  31/08/2022  06/09/2022  06/09/2022  12/09/2022  19/09/2022

                             CAJA
                             FUENTE DE FINANCIAMIENTO  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   REC


                                     35,963.00  60,292.00  29,246.00  158,482.00  25,068.00  42,740.00  29,003.00  26,772.00  26,952.00
                              IMPORTE  FECHA  26/07/2022  09/08/2022  17/08/2022  19/08/2022  24/08/2022  31/08/2022  06/09/2022  12/09/2022  19/09/2022
                            PÓLIZA DE EGRESO

                   MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI  JUCHITAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/028/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  NÚMERO  IMPORTE  001836 35,963.00  001894  60,292.00  001918 29,246.00  158,482.00  1924  001957 25,068.00  001987 42,740.00  002008  29,003.00  26,772.00  002034




                   ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  26/07/2022  003841  09/08/2022  004021  17/08/2022  004113  19/08/2022  4134  24/08/2022  004230  31/08/2022  004316  06/09/2022  004377  12/09/2022  004468  19/09/2022  004539




                                                                                                          149
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