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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA


         INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
                                                                                                   2/4


                                       DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN  DEL JUSTIFICATIVA  DE  CONSUMO  EN  UNIDAD  DEL  PROPIEDAD  LA  EN  DOCUMENTACIÓN  COMPROBANTE  AL AUTORIZACION;  POR COMBUSTIBLE,  FUNCIONAMIENTO,  MUNICIPIO  PLANTILLA  LA
                    ANEXO DAM-FC-07-SEG-07  RESULTADO: AF-16  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y  AL 22,090.00 AUTORIZACION;  POR COMBUSTIBLE,  FUNCIONAMIENTO,  REGISTRADA MUNICIPIO 22,090.00 PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  DOCUMENTACIÓN 31,094.00 GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y  AL AUTORIZACION;  POR COMBUSTIBLE,  FUNCIONAMIENTO,  REGISTRADA 22,910.00 MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR,
                            ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  22,090.00  0.00  0.00  0.00  22,090.00  0.00  22,090.00  0.00  22,090.00  0.00  22,210.00  0.00  0.00  0.00  28,966.00  0.00  29,246.00  0.00  0.00








                              DOCUMENTACIÓN   PRESENTADA   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN   NO PRESENTÓ   DOCUMENTACIÓN

                             IMPORTE OBSERVADO  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,210.00  31,094.00  22,910.00  28,966.00  29,246.00  22,090.00

                                       DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,  DOCUMENTACIÓN  DEL JUSTIFICATIVA  COMPROBANTE  AL AUTORIZACION;  POR  FUNCIONAMIENTO,
                             OBSERVACIONES  LA LTR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  COMBUSTIBLE, LTR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  LA LTR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  COMBUSTIBLE, LTR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA MAGNA; SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS LTR COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  COMBUSTIBLE,  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA
                                       PRESENTÓ  Y  DE  EN  PRESENTÓ  Y  DE  EN  PRESENTÓ  Y  DE  EN  PRESENTÓ  COMPROBATORIA  RELATIVA  Y  DE  EN
                                       NO  CONSUMO  UNIDAD  NO  CONSUMO  UNIDAD MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO  SOLICITUD  LTR CONSUMO  UNIDAD  NO  GASTO  SOLICITUD  CONSUMO  UNIDAD
                                 LTR  LTR   22,090.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO  LTR  LTR  LTR  LTR  MAGNA;  LTR
                                 200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  LTR  200.0000  200.0000  LTR  400.112  400.112
                              CONCEPTO  MAGNA;  LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA;  LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA; 22,090.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 SOLICITUD LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA;  LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA;  LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA;  LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA;  LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA; 22,210.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 SOLICITUD LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA.  MAGNA;  200.0000
                                 LTR 21,810.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  LTR 22,090.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  LTR  LTR  LTR 22,090.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  LTR 22,090.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  LTR 22,090.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  LTR  LTR  MAGNA;  LTR  LTR 22,910.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000  MAGNA;  31.5173 LTR MAGNA.  LTR  LTR REGULAR; 400.112 LTR REGULAR.
                                 200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  200.0000  MAGNA.  200.0000  LTR  400.112  LTR REGULAR.  25,075.02 400.112  4,170.98 199.664 LTR REGULAR.

                              IMPORTE                        31,094.00 LTR
                            COMPROBANTE  PROVEEDOR  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.  ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.    ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.    ESTACION DE SERVICIO BOCA   DEL MONTE S.A. DE C.V.    ESTACION DE SE
                AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B  NÚM.  FECHA  29f3cd56-48d5-  4f7f-b439- 23/04/2022  b2eaea97c664  8b918ea9-afb8-  44b8-9733-  10/05/2022  89d2be8bac86  521dc00a-2ae0-  4ac0-a021-  16/05/2022  85ad7d799f58  03882a78-1384-  4e73-8cc2-  24/05/2022  2b4e17e13bc9  77cd8e59-9894-  4413-a1e7-  30/05/2022  46cbb24b640a  20406160-a858-  404e-88ef- 10/06/2022  c8ee042c53b7








                              IMPORTE  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,210.00  31,094.00  22,910.00  28,966.00  29,246.00

                              No. DE CHEQUE O  TRANSFERENCIA BANCARIA  TRANSFERENCIA SPEI   26064909  TRANSFERENCIA SPEI   55120978  TRANSFERENCIA SPEI   64875838  TRANSFERENCIA SPEI   77843063  TRANSFERENCIA SPEI   87116048  TRANSFERENCIA SPEI   07488375  TRANSFERENCIA SPEI   18020750  TRANSFERENCIA SPEI   29030463  TRANSFERENCIA SPEI   40443448  TRANSFERENCIA SPEI   46381446  TRANSFERENCIA SPEI   63142075  TRANSFERENCIA SPEI   75984534
                            BANCO
                             INSTITUCIÓN   BANCARIA Y NÚM. DE   CUENTA  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotiabank Inverlat,   S.A. 25604155232  Scotia

                              FECHA  22/04/2022  10/05/2022  16/05/2022  24/05/2022  30/05/2022  10/06/2022  16/06/2022  23/06/2022  30/06/2022  04/07/2022  13/07/2022  20/07/2022

                             CAJA
                             FUENTE DE FINANCIAMIENTO  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   REC


                                     22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,090.00  22,210.00  31,094.00  22,910.00  28,966.00  29,246.00  22,090.00
                              IMPORTE  FECHA  30/04/2022  12/05/2022  16/05/2022  24/05/2022  30/05/2022  10/06/2022  16/06/2022  23/06/2022  30/06/2022  04/07/2022  13/07/2022  20/07/2022  25/07/2022
                            PÓLIZA DE EGRESO

                   MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI  JUCHITAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/028/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261-2611 COMBUSTIBLES  NÚMERO IMPORTE  001102  22,090.00  001221  22,090.00  001272  001374 22,090.00  001412 22,090.00  001580  22,090.00  001613 22,090.00  001656 22,210.00  001726  31,0




                   ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA NÚMERO  30/04/2022  2207  12/05/2022  002516  16/05/2022  002595  24/05/2022  002756  30/05/2022  002831  10/06/2022  003179  16/06/2022  003251  23/06/2022  003353  30/06/2022  003470  04/07/2022  003596  13/07/2022  003700  20/07/2022  003761  25/07/2022  003802




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