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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA


         INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022


                                     ANEXO DAM-FC-21-SEG-21  RESULTADO: AF-25  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMIENTO  AL  ACUERDO  A COMBUSTIBLE  SUMINISTRÓ VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE  LA  EN RELACIONADOS ENCUENTRAN  DE  31  AL VEHICULAR PLANTILLA  DICIEMBRE DE 2022  DEL  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCE

                                               ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  57,580.21 MUNICIPIO.  0.00  153,426.18  0.00  207,591.29  0.00  62,414.31 MUNICIPIO.  0.00  128,939.91  0.00






                                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  -  -         -         -        -



                                                IMPORTE OBSERVADO  57,580.21  153,426.18  207,591.29  62,414.31  128,939.91

                                                   DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA
                                                OBSERVACIONES  LA  LA  PARA  DE  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS  LA  EN  LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE  Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA
                                                   PRESENTA (Despacho 354204-0), 31.36 LTR EFITEC87 (Despacho  JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA 354222-0), 37.15 LTR EFITEC87 (Despacho 354310- SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS 0), 16.39 LTR EFITEC87 (Despacho 354574-0), 30.07 Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LTR RELACIONADOS EFITEC87 (Despacho 354576-0) , 38.38 LTR EFITEC87 VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  PRESENTA  SOLICITUD  COMBUSTIBLE, 56.02 LTR EFITEC87 (Despacho 356
                                                  8.26 LTR EFITEC87 (Despacho 354202-0), 30 LTR EFITEC87 (Despacho 354203-0), 35.66 LTR EFITEC87 NO 354207-0), 38.02 LTR EFITEC87 (Despacho 354208- SOLICITUD 0), 44 LTR EFITEC87 (Despacho 354209-0), 40.37 LTR 57,580.21 EFITEC87 (Despacho 354210-0), 42.02 LTR EFITEC87 COMBUSTIBLE, (Despacho 354218-0), 40.52 LTR EFITEC87 (Despacho  PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO.  354575-0), 32.12  50 LTR DIESEL E+ (Despacho 354215-0), 50 LTR DIESEL E+ (Desp

                                                CONCEPTO  (Despacho EFITEC87  (Despacho 354577-0). .   57,954.78 DIESEL E+ (Despacho 354282-0), 40 LTR EFITEC87  355224-0). . .  110,762.60 37.64 LTR EFITEC87 (Despacho 355956-0), 115.07  355625-0), (Despacho  0), 260.16 LTR DIESEL E+ (Despacho 355583-0). . .  101,957.42 Diesel, 77.51 ltr Diesel, 145.94 ltr Diesel, 30.32 ltr  Diesel, 63.3 ltr Magna, 30 ltr Diesel, 30 ltr Diesel. . .  Diesel, 116.29 ltr Diesel, 94.57 ltr Diesel. . .  3.2



                                               COMPROBANTE  IMPORTE  LTR     E+

                                                PROVEEDOR  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  CARBURANTES BOULEVARD   S.A. DE C.V.  CARBURANTES BOULEVARD   SA DE CV  CARBURANTES BOULEVARD   SA DE CV  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
                                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  NÚM.  FECHA  IMPORTE  75ab39ca-8f0c-43d3-  22/02/2022  b0a4-f5801397b689  c4b13b7c-e454-4a4e-  23/02/2022 9bb0-821406f30613  226,297.59  e9010ed8-3713-42a6-  23/02/2022  bd90-f698b0868bd0  1F632E46-162B-435B-  31/01/2022 A652-7E62D910915D  FFA20F0D-55E6-4BAD-  25/02/2022 ADD5-03494703477D  270,005.60  BA23A62F-D








                                                No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA BANCARIA  CLAVE DE RASTREO   2022031040014   BET0000466400120  REF   9920220310123204182909  REF
                                        RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                                               BANCO                                                      S.A.,  FIV/22 18-00020734-5 992022032315451810V873
                                                INSTITUCIÓN BANCARIA Y   NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),



                                                FECHA            10/03/2022                10/03/2022     23/03/2022
                                                CAJA
                                               FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  IMPORTE  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS   57,580.21  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  153,426.18  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS   207,591.29  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  62,414.31  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  128,939.91  FEDERALES




                                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA  NÚMERO  IMPORTE  10/03/2022  000967  57,580.21  10/03/2022  000968 153,426.18  10/03/2022  000969  207,591.29  10/




                                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  10/03/2022  003501  10/03/2022  003502  10/03/2022  003507  10/03/2022  003510  23/03/2022  004203








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