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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA






                     ANEXO DAM-FC-21-SEG-21  RESULTADO: AF-25  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  DEL  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIMIENTO  AL  ACUERDO  MUNICIPIO.  A COMBUSTIBLE SUMINISTRÓ VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE  LA  EN RELACIONADOS  ENCUENTRAN  DE  31  AL VEHICULAR PLANTILLA  DICIEMBRE DE 2022  DEL  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE  DEL PROCEDIM

                              ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  120,848.53  0.00  52,322.65  0.00  157,278.68  0.00  64,464.63 MUNICIPIO.  0.00  48,214.62 MUNICIPIO.  0.00






                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  -  -               -         -                            INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



                               IMPORTE OBSERVADO  120,848.53  52,322.65  157,278.68  64,464.63  48,214.62

                                      DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL  ACUERDO  PLANTILLA  DOCUMENTACIÓN  DEL  DOTACIÓN  AL ACUERDO  PLANTILLA
                               OBSERVACIONES  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE  Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  LA  LA  PARA  DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN  LA  LA  PARA  DE  LA  EN  LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LA  PARA  DE  Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN  LA  EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
                                      PRESENTA  RELACIONADOS  PRESENTA  COMBUSTIBLE,  RELACIONADOS  PRESENTA  LTR PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO.  PRESENTA  RELACIONADOS
                                      NO  SOLICITUD 8 ltr Magna, 35 ltr Diesel, 56.61 ltr Magna, 25 ltr SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS  (Despacho 348130-0), 60 LTR EFITEC87 (Despacho JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  SOLICITUD  50 LTR DIESEL E+ (Despacho 347469-0), 35 LTR VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  (Despacho 347452-0), 34.01 LTR EFITEC87 (Despacho  JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EFITEC87 (Despacho 347458-0), 6.24 LTR EFITEC87 SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCU
                                   90 ltr Diesel, 90 ltr Diesel, 90 ltr Diesel, 30 ltr Diesel, 80 ltr Diesel, 60 ltr Diesel, 60 ltr Magna, 120 ltr  25 ltr Magna, 25 ltr Magna, 35 ltr Diesel, 8 ltr Magna,  COMBUSTIBLE, 29,186.60 25 ltr Magna, 35 ltr Diesel, 35 ltr Diesel, 8 ltr Magna, PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO.  27.88 ltr Magna, 40 ltr Magna, 45.14 ltr Magna, 31.29 ltr Magna, 25.32 ltr Magna, 30.88 ltr Magna, 51.17 ltr Magna, 6.48 ltr Magna, 6.84 ltr Magna, 6.93   30.01 LTR DIESEL E

                                CONCEPTO  92,844.55 30 ltr Diesel, 45 ltr Diesel, 90 ltr Diesel, 60 ltr Diesel,  Diesel, 60 ltr Diesel, 45 ltr Diesel. . .  Magna, 25 ltr Magna, 50 ltr Diesel. . .  52,322.65 44.01 ltr Magna, 56.01 ltr Magna, 45.01 ltr Magna,  ltr Magna, 34.8 ltr Magna. . .  111,569.83 DIESEL E+ (Despacho 347514-0), 37.73 LTR EFITEC87  348132-0) . . .  48,644.25 DIESEL E+ (Despacho 347522-0), 25 LTR EFITEC87  348159-0)  . . .  (Despacho  EFITEC87  (Despacho 347815-0).



                              COMPROBANTE  IMPORTE                           64,464.63 LTR  . .

                                PROVEEDOR  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV  SERVICIO VALLE NACIONAL   SA DE CV   ESTEBAN TERESA CERECEDO   DEL ANGEL  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  NÚM.  FECHA  IMPORTE  99063764-F03D-446F-  10/02/2022 8BA2-AC70BC064FE2  174,353.80 E5A1B88E-ECAD-4C93-  10/02/2022 82D0-557B6F94E4B9  0D70BB93-A9DE-4449-  31/01/2022 A4F4-8B1FAE46C2A0  fa1046f1-a98d-47aa-  03/02/2022 9162-0840c03e66df  58ba39f4-43dc-4e49-  224,678.71  03/02/2022  8d7f-2f3f02c781ea  7c87e31a-3be3-4557-  03/02/2








                                No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA BANCARIA  REF   992022021716342505H331  CLAVE DE RASTREO   2022021740014   BET0000429015170   REF   992022022212532951V967
                        RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                              BANCO
                                INSTITUCIÓN BANCARIA Y   NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5  Banco Santander (México),   S.A., FIV/22 18-00020734-5



                                FECHA   17/02/2022                17/02/2022           22/02/2022
                               CAJA
                               FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  IMPORTE  APORTACIONES (RAMO 33   120,848.53 FONDO IV) - RECURSOS   FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   52,322.65 FONDO IV) - RECURSOS   FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   157,278.68 FONDO IV) - RECURSOS   FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  64,464.63  FEDERALES  APORTACIONES (RAMO 33   FONDO IV) - RECURSOS  48,214.62  FEDERALES




                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  RECURSOS FISCALES  OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   51261-2611 COMBUSTIBLES  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA  NÚMERO  IMPORTE  120,848.53  17/02/2022  000565  52,322.65  17/02/2022  000566  157,278.68  17/02/2022  000568  17/02/2022  000569




                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  17/02/2022  002392  17/02/2022  002393  17/02/2022  002401  17/02/2022  002404  22/02/2022  002706








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